职位描述
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岗位职责:1、根据公司的工作目标和审计计划,负责各类经营审计及专项审计工作,收集审计资料,向上级领导汇报内部审计工作;2、能够独立拟制审计计划、起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;3、负责跟进监督审计结果的整改落实,促进公司完善各项规章制度,优化各项管理措施;4、负责内外部审计过程中与监管、上市公司以及公检法等相关部门的协调和沟通;负责与上市公司对接授权管理工作;5、对公司经营和重大项目实行审查制,并不定期检查。对在任、离任管理人员任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证;6、对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。 任职要求: 1、本科以上学历,会计、审计相关专业知识; 2、有审计事务所内控项目或企业内部审计相关工作经验3年以上;有金融机构信贷类业务审计经验的优先; 3、熟悉公司治理和财务流程;有较强的数据分析能力、熟悉数据审计方法; 4、优秀的沟通、协调及管理能力,有良好的职业道德和团队协作精神。